Годовая отчетность ИП от 3000 рублей.
По завершению года все ИП, независимо ведут они деятельность или нет, должны подготовить отчетность в Налоговую инспекцию.
Бухгалтерскую отчетность ИП на любом режиме налогообложения НЕ сдают! Соответственно и в Росстат НЕ отчитываются.
Состав годовой отчетности:
- для «упрощенцев» — это ГОДОВАЯ декларация по УСН (сдается до 30 апреля 2018 г.);
- для тех, кто платит НДС — это КВАРТАЛЬНАЯ декларация по НДС (до 25.01.2018 г.) и Декларация 3-НДФЛ (до 30.04.2018 г.);
- для ИП на ЕНВД – это КВАРТАЛЬНАЯ декларация по ЕНВД (до 22.01.2018 г.);
- кто совмещает несколько режимов – сдает декларации по каждой системе.
Если ИП нанял сотрудников, то дополнительно он отчитывается в Соц. Страх ( 4-ФСС до 22.01.2018-на бумаге, до 25.01.2018-электронно и Налоговую инспекцию по взносам с зарплат сотрудников (Расчет по страховым взносам до 30.01.2018) и Пенсионный фонд (СЗВ-М до 15.01.2018, СЗВ-стаж до 01.03.2018), а также сдаёт в налоговую отчет по Среднесписочной численности работников ( до 22.01.2018) и отчитывается по доходам, которые выплатил сотрудникам по форме 2-НДФЛ (до 31.03.2018 г.). и 6-НДФЛ (этот отчет сдается ежеквартально! годовой — до 02.04.2018)
И не забываем, что в течение 2017 года, все ИП должны заплатить за себя взносы в Пенсионный Фонд 27990 рубля из них:
- на страховую пенсию 23400 рублей;
- на медицинское страхование 4590 рублей.
Эти суммы фиксированы, и даже если Индивидуальный предприниматель НЕ ВЁЛ какой-либо деятельности, он должен их заплатить до 31.12.2017. Можно это сделать одной суммой в конце года, а можно разделить оплаты в течение года.
Однако если Вы ведете деятельность и Ваш доход за год превысил 300 000 рублей, то дополнительно в Пенсионный фонд нужно будет заплатить 1% с суммы превышения этой величины, но не более 148 886,40 руб. Заплатить их нужно до 01.04.2018 года.
На эти взносы, ИП, которые применяют УСН и ЕНВД могут уменьшить сумму налога УСН и ЕНВД соответственно. Но уменьшать налог можно ТОЛЬКО в том периоде, когда взносы были фактически уплачены. Поэтому тем ИП, которые ведут деятельность, выгоднее уплачивать ¼ годового взноса каждый квартал (до 31.03, до 30.06, до 30.09 и до 31.12) или если Вы боитесь забыть заплатить вовремя, то весь годовой взнос в ПФР можно заплатить в начале текущего налогового года, как бы «вперед»
Важно! С 2018 года размер страховых взносов будет зафиксирован на 3 года и перестанет зависеть от МРОТ!
Фиксированные платежи ИП в 2018 году за себя на обязательное пенсионное страхование (если доход не превысил 300 тыс.рублей) составят 26 545 рублей.
Фиксированные платежи ИП в 2018 году за себя на обязательное медицинское страхование составят 5 840 рублей.
Читейте подробнее о том, как индивидуальным предпринимателям ВЫГОДНЕЕ платить взносы в ПЕНСИОННЫЙ ФОНД.
Помощь профессионального бухгалтера
Стоимость услуг по составлению ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ИП за 2017 год в нашей компании начинается от 3000 руб. и зависит от системы налогообложения Вашего ИП и от количества сделок за год.
Штрафы за несвоевременную сдачу отчетности составляют 5% от суммы налога к уплате, но не менее 1000 рублей. Так же за опоздание со сдачей декларации на срок более 10 дней налоговая может ЗАБЛОКИРОВАТЬ расчетный счет ИП!
Спешите сдать годовую отчетность ИП в срок! Звоните: (812) 459-03-33 или воспользуйтесь формой обратной связи: